Ak platí konateľ (omylom alebo cielene) platobnou kartou spoločnosti a zaúčtujem doklad ako nedaňový náklad a čo ďalej? To by bolo celkom jednoduché účtovanie, ale to nie je fyzická osoba ale PO. Veď to by si konateľ alebo spoločník mohol platiť všetky svoje osobné náklady firemnou kartou (a stáva sa, že si aj platí) . Ako sa vysporiadať v takomto prípade?